你好,借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款,借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税,
老师你好,请问这个月计提工资,应发工资数是10000元,实发工资是9970元,代扣代缴个人所得税是30元,请问如何做分录吗?就是本月计提分录,下月发工资和银行扣款时的分录是什么谢谢
请问单位代缴职工个人所得税如何做分录。发工资时代扣回又怎么做?
请问老师,做发放工资的分录时,代扣代缴的个税如何做分录?
老师,我们是帮职工代扣代缴工资薪金个人所得税的企业单位,请问每个月的工资薪金个人所得税计提的会计分录是怎么做的,等到实际发生时跟计提的金额不相等的情况下又是怎么做会计分录?
单位代职工缴纳的个税,不扣职工的得怎么做分录
工会经费和残保金都是按年缴的吗?可不可以0申报?
买了一块地用于建房,什么时候开始折旧,买的时候折旧,还是房子完工之后折旧?
老师 现在小微企业六税两费 减半都包括哪些税和费 防洪基金在内吗
预付账款这个往来如果我不要的话我要调在哪个科目去呢
请问,老师,收到21年的智能制造业的专项资金,请问这个怎么做账?
老师 您好 我们公司想买理财产品 资金这方便 该如何考虑 会比较全面呢
老师,小规模建筑业,二季度没有收入,只有工资和其他费用,怎么做账呢
老师,请问行政类的收据和门诊类的收据可以税前扣除吗?
公司购买的喷泉是不是固定资产?
比如我们做村卫生室的账,他们的业务收入要转入到一体化来,然后转入的过程中银行扣了年费及手续费,这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了,就相当于村室转的少了,我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费,那么这个账如何做嘞
那应付职工薪酬科目怎么平账?计提?
是的,计提的时候,借:费用 贷:应付职工薪酬
但我们个税是职工自己承担,在发工资时会扣发,我用的是其他应收款科目。合理吗
个税,是职工个人缴纳,按照常规是没有放到其他应收款科目的,看财务表使用者的要求,不影响资产负债一般问题不大。一般个税都是计提的,一般会有差异,如果影响大的话,还是建议放到税费里。