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赠送给客户的上牌费要做成视同销售,怎么做账?

2021-09-15 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-15 11:07

你好,借业务招待费,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额

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快账用户5193 追问 2021-09-15 11:09

老师,那这里的税是自己算出来的吧,因为不可能开具发票给客户。

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齐红老师 解答 2021-09-15 11:24

你好是的,这里的税根据你的业务税率自己算的

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快账用户5193 追问 2021-09-15 11:25

嗯嗯 ,那收到的车管所开的上牌费仍然是正常做帐吗?

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齐红老师 解答 2021-09-15 11:44

你好,是的,其他还是正常做账

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你好,借业务招待费,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额
2021-09-15
同学你好,是需要做视同销售的;
2020-12-23
需要视同销售, 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-05-16
您好,
借:销售费用
贷:库存商品
应交税费
这个是视同销售的
2025-02-25
你好 赠送的在同一张发票上开一行负数 ,按 发票金额记成本 和结转对应的成本
2022-03-07
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