您好,是的,可以算统一是多少就可以

你好,老师,就是我们有一个工程挂在别人那里啊,然后他是一般人,要到时候开九个点的,就是我们是给他交一个点的管理费吗。但是其他的税就是我们交,就是每个月我们负责把材料票进项给他们,然后把材料发票进项开给他们,然后最后交多少税就是由我们负担,但是我们又怕他们把我们的税交的太多,就是我们提供足够材料进项的情况下,那么我们要怎样在合同上做一个约定比较好呢?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
就是我们公司的,然后现在想把天猫积分发票开成服务,发票是6个点的,这样的话我们是不是报税的时候就是我们也可以进行进项抵扣啊,就是正常用我们供应商的开进来的进项,因为我们开个客户的是13个点吗?开个天猫的是6个点,这样我们是不是到月底报税的时候就是统一算需要抵扣多少进项就可以了
上个月供应商开了税额20W的发票给我们,我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票,这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理,开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票?
老师你好,我想问一下我们小规模企业代开的发票,是那个我们入驻天猫,然后作为卖家,然后买家用天猫的积分抵扣了这个金额,然后我们就是害的就是这个抵扣的金额的这个钱数,但是我们那个项目名称上写的却是防尘面罩,真的是像我们这种情况分录应该怎么做嗯,像他那种情况就是没有进项也没有这个银行流水,因为它这个嗯是抵扣天猫积分开的发票,但是项目名称又是防尘面罩
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前预提计入成本吗
老师,公司是生产型企业,有1家一般纳税人,然后有个分公司一般纳税人,然后注册了10来家小规模,不同法人,地址都在一起,搞的分租合同。没有关联交易,这样可以的吗
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?然后一次性摊销到主营业务成本还是什么科目?幼儿园也收学生餐费
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前计提吗
你好老师,我们公司有9个股东,4个股东把另外5个的股份买了,也就是1000万的实收资本其中750万的占比花500万买的,这个会计分录怎么做
请问下,12月26日才注册的小规模公司(营业执照已办好),还没有装修好,也没有收入,需要报税和汇算清缴吗?
老师,我12月份进了一批洁面,可以让甲方给我1月在开票吗