你好,实收资本印花税是万分之2.5的税率,不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款

老师,账务上计提实收资本印花税时,比如实收资本30000,印花税是直接*万分之2.5=7.5 计提时:借:税金及附加7.5 贷:应交税费-印花税7.5,交时:借 应交税费-印花税 贷:银行存款7.5
实收资本的印花税需要计提吗? 借:税金及附加 贷:应交税费—印花税 借:应交税费—印花税 贷:银行存款 这样做对吗?
实收资本应缴纳万分之五减半征收印花税吗?实际工作中什么时候缴纳?分录是 借:税金及附加 贷:应交税费一一印花税,对不对呀?
实收资本应缴纳万分之五减半征收印花税吗?分录是 借:税金及附加 贷:应交税费一一印花税,对不对呀?
你好,印花税的计提和缴纳分录,第一种:借:税金及附加-印花税。贷:应交税费-应交印花税,借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款。第二种:借:税金及附加-印花税,贷:银行存款,请问如果把那个应交税费-应交印花税省略,对报表有什么影响吗?对什么有影响呢
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做