同学,你好 转营业外支出

请问老师:建筑企业暂估入库,发票收不回来。暂估时-- 借:合同成本 贷:应付账款 发票收不回分录怎么做?
老师应付账款暂估的收不回来票了,怎么做分录啊?
老师,我们未收票的暂时入到了应付暂估科目,现在确认发票收不回来了,要怎么冲账呢
之前暂估成本,做的是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收回发票了怎么冲暂估呢
老师,去年做了暂估成本,今年要是票拿不回来怎么做分录呢,拿回来或者只拿回来一部分又怎么做呢
但是钱还没有给出去,
同学,你好 那你之前做了什么分录?
借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估
同学,你好 红字冲掉
哦,分录不变,把数变成负的就可以是吗,老师
同学,你好 嗯嗯,是的