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老师,我们未收票的暂时入到了应付暂估科目,现在确认发票收不回来了,要怎么冲账呢

2023-07-24 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-24 08:53

你好,发票收不回来不用调账,只是做汇算清缴的时候纳税调增

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快账用户9827 追问 2023-07-24 08:56

调增是只要调增税额部分,还是含税金额全额调增?

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齐红老师 解答 2023-07-24 09:01

是含税全部调增的哈

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快账用户9827 追问 2023-07-24 09:11

比如这部分含税总额是10000元,纳税调增的时候是要交多少税呀?

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齐红老师 解答 2023-07-24 09:14

纳税调增的时候是要按你们适用的税率计算税

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你好,发票收不回来不用调账,只是做汇算清缴的时候纳税调增
2023-07-24
你好,11月收到发票先冲销上月做的暂估分录,再根据发票做一笔正确的分录 借:库存商品(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2023-12-10
您好,那你就做一个相反的分录,这样冲销就可以的
2023-07-03
借库存商品应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款
2023-04-09
借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数 然后按照准确的金额做就是了
2022-01-09
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