你好 ;你季度来看超过了不含税45万 就不免征了 。 你现在只有这个业务的话 可以免税的
你好老师,一个小规模纳税人变更税务局之前本季度产生销售额29万(30万内,未缴纳增值税),变更税务局之后本季度内又产生10万销售额。那么还享受小规模纳税人30万内免税的政策吗?如果不享受是要全额缴纳增值税吗?应纳税所得额是多少?
小规模纳税人享受增值税的减免,如果这一季度中,公司出售了一个固定资产或不动产,假如是40万吧,没有其他业务了,那还享受增值税的减免嘛?
老师,小规模纳税人季度增值税普通发票不超45万,如果季度未超15万,但是其中一个月超了15万该如何缴纳税费?还享受季度减免优惠吗?
企业是小规模纳税人,享有税收优惠政策,如果企业一季度总共发生应 税行为(销售货物40万,出售固定资产30万),我企业这个月是全部免税(增值税)的吗
小规模纳税人销售自己的固定资产按照3减2,但是从去年开始适用按1%,那如果21年9月开具普通发票300w(差额计税)实际增值税0.3w。那本期的固定资产销售还是可以按1%嘛?没有超过了月/季度限额就不能享受这个政策的规定吧
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
请问老师2024年7月升为一般纳税人,2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗?
个体户,月开票未超过10万,为什么会有3000多的税费
老师您好,还用更正24年4季度的财务报表吗?利润结转这是13W-6420差额吗?有个会计这样说,我理解不了,不知道对错
请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元,申报工资时也申报了3900元,需要代扣代缴个人所得税620元,请问如何写分录呢
外聘直播老师的住宿费计入什么费用
老师好,去年暂估发票五万,今年已经汇算清缴了,今年才回发票,日期是本月的,这个怎么红冲去年的暂估费用
本月买的货物,下个月收到发票,本月又付款了,怎么入账,借库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷银行存款
老师好!老板买了金条开发票让我入账,怎么做?
单纯的只是出售固定资产或者不动产,如果没有超过45万,也享受增值税的减免?
你好 是的 免征增值税的
小规模纳税人提供劳务派遣,差额征税和全额征税的税率分别是多少呢? 一般纳税人提供劳务派遣呢?
你好; 小规模 一般计税按1% 。 差额按5% 。 一般纳税人 按6% 。差额按5%
这个差额征税,怎么来理解它呢?没弄明白
你好 你们业务内容是什么。 看不清楚你发票内容
我是试了试差额开具发票,那如何理解差额开具发票呢?以及什么情况下能开具差额开票?以及票面上产生的税额是怎么来计算呢?
你可以具体去看看差额征税的课程,学堂有这方面课程专门系统讲解的