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老师,我们买价值300万的固定资产,款未付。固定资产已入库。 对方开票是分开,按零件来开的 我应该怎么做账务处理呢?

2021-09-17 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-17 09:20

资产是整体的,你可以整体按一个资产入账的

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快账用户7376 追问 2021-09-17 09:21

然后呢?票据金额怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-09-17 10:50

收到的发票,放在固定资产凭证后面就可以的

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资产是整体的,你可以整体按一个资产入账的
2021-09-17
同学你好!税额部分    取得发票的   是应交税费-应交增值税-进项税额 没有发票的   是应交税费-待认证进项税 等后期    发票到了     就把待认证进项税   转入进项税的哦
2021-03-23
您好。你的业务实质是销售固定资产,对吗?
2024-04-07
你好 可以暂估入账 借 固定资产 贷 银行存款 应付账款-暂估 按照合同价款做暂估 发票来了在调整
2021-07-28
同学你好 进项税是融资租入固定资产的进项税吗
2020-11-19
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