如果购买方没有认证,只给对方正确的就可以,其他的二三年都是单位自己留存。
老师好!请问购买方收到三张上年度的发票,需红冲处理: 1.图一中的红字发票开具,是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理:是做在2021年2月吗,收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢!
老师好!请问跨越红冲所产生的红字发票信息表、红字发票3联、重新开的蓝字发票3联、首次开具的蓝字发票后两联应该怎么保存?哪些需要做附件?哪些需要单独保存?请详细说一下?谢谢!
老师你好 开给客户的专用发票 由于客户搬厂改了开票资料,发票不能认证 现在需要冲红,我的问题是:现在需要1、申请红字发票信息 2、开红字发票(这里只需要用第一联做账,第二联和第三联另外保存是吗?3、重新开具发票给客户。这个思路是否对
老师好,请教一下,24.12国税核查时说22年度收购发票不合规范20万要重新在24.12月冲红重新开蓝字发票,本应开20万对冲,但说要交一点所得税所以只让我开15万蓝票对冲,要让我调22年成本3万,23年成本2万。(本公司是出售猪肉免增值税,自己可开收购发票,也不存在增值抵扣问题)当时做分录:1、借消耗性生物资产 20万 贷银行存款20万,把毛猪变成猪肉时借:主营业务成本 20万 贷:消耗性生物资产20万。现在发票全部按要求红冲20万也开了蓝字发票15万,并且22年调成本毛猪3万,交了点所得税;23年调了2万弥补以前年度亏损也交不了所得税。可要怎么把这些数据用分录来表达呀。自己业务水平不好,想请老师帮我一下,谢谢,太难了
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
购买方认证了,所有的二三联都是给购买方,你们待会拿第一联来做账。
购买方没有认证,单位留存的发票都附在凭证后面吗?信息表、原发票二三联、红字发票全部联次都附在凭证后面吗?
对的是的,可以这么做。