您好, 这个不需要拿出来的

我6月份入账了一张专票,9月做了红冲(专票,被作废了)6月份的第一联凭证票可以取出来给对方公司吗?
老师想请问下,8月份开的票,9月份红冲了,8月份还要入帐吗?还是8月份先做进去,到9月份的时候在调出来,
8月份确认的收入,9月份红冲了,8月份第一联已记账,9月份还需要把第一联拿出来吗
老师,8月份的发票客户说开错了,已经跨月了,只能冲红,但是8月份的时候我已经做账把记账联附在记账凭证上了,现在需要撕下来跟2-3联放在一起吗?
老师请问一下一般纳税人开专票,7月开了 8月冲红,是不是需要收回7月的发票联抵扣联 然后8月份也要红字信息表 记账联 发票联 抵扣联 全部装订起来啊
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
9月份红冲分录后面附上已记账的第二、三联和负数发票对吗,还有负数申请表是吗
对的, 后面附上这些就行了