你好,对的,要红字信息表 记账联 发票联 抵扣联 全部装订起来

请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师请问一下一般纳税人开专票,7月开了 8月冲红,是不是需要收回7月的发票联抵扣联 然后8月份也要红字信息表 记账联 发票联 抵扣联 全部装订起来啊
老师,请问,上个月开给客户的专用发票,客户反映客户税号开错了,那张错的发票要不拿来再开红字发票,需要先开红字信息表再开红字发表吗?红字发票也把发票联和抵扣联交给客户吗?
老师好,我是一般纳税人人销售方,本月开了红字发票,客户未认证,请问我红字发票的抵扣联需要和本月的增值税抵扣联装订在一起吗?就是红字的记账联和抵扣联怎么处理?
老师。我们7月开出去的专票。对方已抵扣。现在发现错误。对方开具了红字发票信息表给我们。我这边开除红字发票之后。第一联自行留存。后面两联红字是否要交给对方
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
7月的记账联,发票联需要找回来跟8月冲的放一起嘛
发票联需要找回来跟8月冲的放一起
抵扣联不用是吧
你好,对的,你的理解是对的
好的。谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦