你好,做账的时候应该加上的,最好是用银行支付给对方,然后让对方私下给你们老板。
老师,建筑公司里面有挂靠的建造师,只给他们买了社保,个人部分也是我公司承担的,不给他们发工资的,我可以在个税系统里面就做257.04元的应发工资,实际扣除社保个人部分257.04元,实发工资就是零,可以这样吗?公司实际是真的没给工资,给他们的挂靠费,都是老板私下给他们的,没走公账
老师,你好,我们是建筑公司,公司工资只做了老板和会计的,项目上的工资都是劳务公司,平常付款的付款申请人是项目上的老板,但他们的工资,个税都不在我们账里体现,他们是挂靠我们公司的,但账上也不提现挂靠,这样有没有什么不妥
老师,老板的亲戚挂靠我们公司买社保,我在工资表上也做了他的工资,实际现金支付时是没有发放的,那么我做账的金额是加上他还是不加呢
请问老师,我们公司是小规模,我做内账会计,公司有给人挂靠社保,现在因为怕查的严有问题,所以需要做一份工资,对公发给他们,问题来了,他们私发给我老板的钱我需要做账吗?员工工资表加上了挂靠的工资,虚增了工资成本,老板娘又说不行,怎么办呢?
老师,像这种,零工资,社保挂靠这种,我问了下领导,领导说是,那几个人是,自己私下把要交的社保先转给老板娘,由公司帮他们代交社保。公司的工资表也是把这几个人做进去了的,就相当于,在账面上体现的,这几个挂靠社保的人,公司也是给他们发放工资,代扣社保的。(这种形式我可不可以理解为,虚列工资成本?)后面领导的意思是,这几个挂靠社保的人的工资,走现金发放。但是这个难道没有问题吗?公司正式员工,是走网银代发出去的工资,那几个挂靠社保的,走现金发放工资(实际没给他们发,因为那几个人是老板娘的爸妈,实际也不需要公司给他们发工资)。这种现象,我感觉就像是,虚增工资和社保成本。
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?