不合法谈不上,从内部控制来说,是不合规的。希望对你有帮助。

合同未约定开票时间,也不是预付款合同,货物跨月分批发出,发票于第一次送货时一次性开具,发票日期比送货单日期早,两者不在一个月,这样子的单据合规吗?是否有审计风险。原则上送货单的日期是应该比发票日期早吧?
我司出租厂房给b公司,从8月起租至11月为免租期4个月,由于对方营业执照在10月份才办理下来,请问 1.租凭合同在11月签订的话是写当天日期还是8月1日的起租日期? 2.如果写起租8月的日期那现在印花税是否已产生滞纳金? 3.在11月才签合同,那可以写当天日期?这样就不会产生滞纳金?
老师,生产型企业。目前有三个资料:销售合同21年11月份签订合同,送货单是21年12月份,销售发票开具是22年3月8日。那么,根据以上三个不同时间,分别怎么处理这个账务?
您好老师,我们有两笔租赁合同涉及印花税,都是二季度签的合同,本应该7月份做季度申报,但是租期里包含免租期,一个免租期6个月,10月1号开始收,一个要到25年8月份才开始收,请问今年7月份的印花税如何报呢?
你好,老师!如果项目上7月份进货,发票已经开具出来了,如果现在8月发票想用到项目,补签个签订日期为进货当天的合同,公司现在付款,这样,行得通吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
嗯,是,内部控制没把控好,那这可以采用吗
可以采用是什么意思
就是给税局查看是否有不妥,存档?
这个没事类,内部控制属于你们公司自己的事情