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请问老师,以公司买的一辆车含税价361000,做固定资产入账时,以不含税319469.03+购置税31946.90入的原值,使用年限5年,残值率5%,今年因为出了事故,据说已被拍买,9月通过私人账户转了253800回来公司账户,备注的是车的残值款,现在这种情况应该怎么处理?

2021-09-18 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-18 10:30

你好 借银行存款 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益

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快账用户3882 追问 2021-09-18 10:36

借:银行存款253800,累计折旧我算了不是我们已计提的折旧数,货:固定资产的金额是多少了(是收到253800的钱吗)资产处置损益是入账原值351415.93-253800=97615.93吗

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齐红老师 解答 2021-09-18 10:43

借:银行存款253800,累计折旧--是账上已经计提的折旧,货:固定资产的金额是原值的金额的,资产处置损益是入账原值减去折旧,与收款的差异的

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快账用户3882 追问 2021-09-18 10:56

银行存款2538000+累计折旧50076.81=303876.81,贷:原值351415.93,处置损益是351415.93-累计50076.81,收款差异是多少,这个怎么不平呢?借:加起来只有303876.81,贷:原值就是351415.93,处置损益得是负数才平吗?这里不懂

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齐红老师 解答 2021-09-18 11:03

处置损益得是负数,就是在借方,这个是根据差额放入借方贷方的

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快账用户3882 追问 2021-09-18 11:25

我这没有资产损益这个科目,进待处理财产损溢这个科目对吗?

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快账用户3882 追问 2021-09-18 12:03

老师,请问,进完待处理财产损溢后,借方有了金额,填资产负债表时,这个金额 填在哪一栏上呢

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齐红老师 解答 2021-09-18 13:00

没有的话,记入营业外收支科目的

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快账用户3882 追问 2021-09-18 13:08

老师,有待处理损溢这个科目的.营业外收支在利润表,待处理财产损溢在资产负债表,这个金额填哪里才对

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齐红老师 解答 2021-09-18 13:26

待处理财产损益是中转科目,最终要转到营业外收支的

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快账用户3882 追问 2021-09-18 15:13

虽然还不是很清楚这个营业外收支怎么转过去,但还是谢谢老师的耐心指导

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齐红老师 解答 2021-09-18 15:14

不客气,学员,祝你中秋节快乐

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快账用户3882 追问 2021-09-18 15:32

也祝老师中秋快乐!

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齐红老师 解答 2021-09-18 15:41

非常感谢学员,老师应该的

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你好 借银行存款 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益
2021-09-18
您好,同学,您的题目不完整哦
2023-05-19
学员你好,分录如下 借*固定资产清理40累计折旧200固定资产减值准备60贷*固定资产100
2022-12-26
同学。 你好,计算当中。
2022-10-22
您好 借:固定资产 522000 应交税费-应交增值税(进项) 67860 贷:银行存款 589860 固定资产6月份投入使用,7月份开始计提折旧。月折旧额=(522000-0)/5/12=8700元 借:制造费用 87000 贷:累计折旧 8700 2020年12月31日该设备发生减值,2020年12月31日该设备账面价值=522000-8700*6=469800元,可收回金额为436000元,固定资产以账面价值与可收回金额孰低计量。账面价值大于上可收回金额,需要计提减值准备 借:资产减值损失 33800 贷:固定资产减值准备 33800 (4)2021年1月该设备折旧=436000/4/12=9083.33元 借:制造费用 9083.33 贷:累计折旧 9083.33 (5)2021年12月31日该设备是未发生减值,2021年12月31日该设备账面价值=436000-109000=327000元,可收回金额为350000元,固定资产以账面价值与可收回金额孰低计量。账面价值小于上可收回金额,不需要计提减值准备。固定资产减值准备计提后的后续期间不可转回。
2021-12-24
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