你好,要开具红字发票 的呢,退款了 呢

老师好!我公司于7月做了一笔业务,是一项工程,对方预付工程款时,要求我们开具了全额的增值税专用发票13%,税款约7万元,到了8月工程已经交付,但是对方不验收,并以工程晚交了五天为理由,拒绝付款,并退还7月开具的发票,现在我收到了这张发票,是直接在系统里开具红字发票吗?还是要填写什么信息表?那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗?具体如何操作?
老师您好,事业单位,2019年在建工程的设计费没做结算就按合同价支出了(资金性质:公共财政预算资金),并且在19年在建工程已转入公共基础设施,2020年补做了结算,结算价低于合同价,设计单位退回多支的部分,我单位又用这部分退款支付结算费(资金性质:单位往来款),如何账务处理?需要几笔分录?公共财政预算资金支出的款项会涉及财务会计、预算会计的账务处理,单位往来款支出的款项又只设计财务会计账务处理,完全搞不明白呀,求解答
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
老师您好,我单位去年收到一笔工程款,并已开票做收入,工程完工时核算费用需退还给客户一部分工程款,财务应该怎么处理?需要开红字发票吗?
老师,我想问下一个工程已经完工计入了固定资产,还有一小部分钱没付,挂在应付款,现在要卡对方百分之十,少付对方五万,发票去年已经开了,要把发票还给他们重开吗,还是怎么处理更好点
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
是开具退回金额的红字发票吗
比如去年收了一百万,今年退回三十万,是不是开具三十万的红字发票
嗯嗯开具退回的30万就可以的
开具的红字发票是不是要放在退款的批件后面
嗯嗯是的呢,做红冲分录
账务处理是不是借:以前年度损益调整 应交销项税 贷:银行存款 借:利润分配/未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师您能发一下会计分录吗?谢谢
老师您好,麻烦您发一下会计分录!谢谢
额嗯,这样做分录就可以的呢
做红冲分录了,还要做以前年度损益调整吗
红冲做完结转入以前年度损益调整的呢,
在以前年度损益调整结转入利润分配
老师我还是没明白做红冲分录了怎么做以前年度损益调整
红冲分录借:银存 -30 贷:主营业务收入-27 应交销项税 -3 退款分录:借:以前年度损益调整27 贷:应交销项税3 贷:银存30 借:利润分配27 贷: 以前年度损益调整27
红冲分录是不是不用做了?直接用以前年度损益调整科目
不是 ,借主营业务收入,贷以前年度损益调整,正常应该税额不用结转