同学,你好, 应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税
老师讲课上的报税实操系统在哪里?
开票20万9%的税,税金是16573.76yuan
一般纳税人水果免税吗
老师好!问下企业所得税年报A105080表的第六列享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧是填一个月的折旧额还是当年的折旧啊?
现在小型微利企业所得税优惠政策是什么?
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
老师,帮外省开发票可能会引起预警,那外账报税可以的不?
老师,根据下面这道题,外购的烟丝消费税怎么算,可以抵扣吗
外贸公司出口货物,国外客户委托代理已付人民币现金,现在应该怎么进行合规处理?
老师你好,请问土地出让金分摊计入什么科目
那就是不能直接用未交增值税这个科目了
同学, 你好,是可以的的
什么意思?因为我看到前面做账的分录是直接贷应交税费,未交增值税,有没有错,是否可以直接用这个分录
小规模纳税人,应交税费-应交增值税,用不到明细科目,未交增值税也不需要
用到了也不算错对吗?
是的,用了也可以的,未交增值税那是一般纳税人用的,