借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01

老师,计提的增值税比实际扣缴的少,未交增值税出现借方余额,怎么调平,再补计提吗
老师!未交增值税期末借方余额有0.01怎么调?经查是由于历年销项发票税额少做0.01导致的!
你好,未见增值税借方余额为0.01,怎么调平?就是实力缴纳的增值税比计提的多0.01
老师你好,以前年度增值税没有计提直接缴纳造成了年底应交增值税未交增值税的借方有余额怎么调平
老师,我们是一般纳税人,应交增值税明细科目余额为0.12元,未交增值税科目余额为0.03元,城建税余额为0.01元,正常的话应该没有,这个怎么调平
郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
是当月计提的时候冲还是次月冲?
当月计提的时候冲,即可