借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01
老师,计提的增值税比实际扣缴的少,未交增值税出现借方余额,怎么调平,再补计提吗
老师!未交增值税期末借方余额有0.01怎么调?经查是由于历年销项发票税额少做0.01导致的!
你好,未见增值税借方余额为0.01,怎么调平?就是实力缴纳的增值税比计提的多0.01
老师你好,以前年度增值税没有计提直接缴纳造成了年底应交增值税未交增值税的借方有余额怎么调平
老师,我们是一般纳税人,应交增值税明细科目余额为0.12元,未交增值税科目余额为0.03元,城建税余额为0.01元,正常的话应该没有,这个怎么调平
员工没有社保卡,请问会计如何给他交社保呢?需要怎么办理社保卡呢
老师个体户缴纳个税是按照多少税率啦?
企业实际资产损失,追补确认到损失发生年度扣除,请问实际应如何做账?如何在税务局申报?是改三年前的财务报表吗?
老师,支付包工头的农民工伤残补助金记入什么科目?农民工不是在本公司发工资,是包工头的工人?
老板不在让配合做银行“下户”,下户是干什么的,说还要人员拍照?是拍财务人员的照片嘛?有风险吗?
老师,补交的企业所得税,借:“以前年度损益”,贷:应交企业所得税,借:应交企业所得税,贷银行存款,可以么?没有从损益科目的“所得税”走,会有哪些影响呢?
老师好,因业务需要,公司购入了一辆小轿车,小车的折旧年限是四年,为了减少汇算清缴税会差异,能不能固定资产卡片设定为折旧年限为五年?多提些折旧时间,税前扣除少点,是不是麻烦少点?
老师,项目工地管理员的买菜及锅碗瓢盆计入什么科目?
车辆使用费金额计入期间费用,需在《A104000 期间费用明细表》第 多少行 填写计入期间费用的部分 。
你好老师,年度汇算清缴时营业外收入需要调增吗?
是当月计提的时候冲还是次月冲?
当月计提的时候冲,即可