同学您好, 您这个交接的时候有相关的
老师,新接手一家外账,老板还让做内账,但是之前会计内账太乱了,我需要重新建账,内账能倒推么?如何建立内账期初余额
老师刚接手一家公司,老板只给了新一年的期初余额,让我开始新一年度的做账,我该怎么做
老师刚接手一家公司,老板只给了新一年的期初余额,让我开始新一年度的做账,我该怎么做 之前的会计已经联系不上了 所以我们重新见了账套
老师刚接手一家公司,老板只给了新一年的期初余额,让我开始新一年度的做账,我该怎么做 之前的会计已经联系不上了 所以我们重新见了账套 外账的 老师
老师,我现在刚接手一家公司内账,老板让从明年开始,从新建账,说之前的数据乱不全,我是到12月底 把各个科目余额都结转为0吗?
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
请问老师,商贸企业,货卖出去了,但是供应商的票没开过来,我这个月怎么结转成本啊?
每个月记账凭证有好几百号。打印纸质出来需要几百页,请问现在可否保存excel文档的,不打印纸档的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,执行小企业会计准则,运输途中发生一件脱冷酸奶,报废,进项税需要转出吗?如何做会计分录
但之前的会计已经联系不上了 所以我们重新见了账套
那就用期初余额作为您软件新建账套的期初里面
然后就按正常业务做记帐凭证
我先用期初余额作为账套初始 然后把销项进项转进未交增值税 之后就正常计提
您好,是的,可以的,如果数据对的话
可这个月计提缴纳了上月所得税,利润就变高了 净利润变得更低了说错了
计提是所得税,是利润会变低的
当月缴纳的房租是记费用吗,按年缴纳的房租计入长期待摊费用?
一年的话,是预付账款——房租
按月交呢,购车款的竞价缴款该计入哪里
按月交的话,就正常计成本费用