同学您好, 您这个交接的时候有相关的

老师,新接手一家外账,老板还让做内账,但是之前会计内账太乱了,我需要重新建账,内账能倒推么?如何建立内账期初余额
老师刚接手一家公司,老板只给了新一年的期初余额,让我开始新一年度的做账,我该怎么做
老师刚接手一家公司,老板只给了新一年的期初余额,让我开始新一年度的做账,我该怎么做 之前的会计已经联系不上了 所以我们重新见了账套
老师刚接手一家公司,老板只给了新一年的期初余额,让我开始新一年度的做账,我该怎么做 之前的会计已经联系不上了 所以我们重新见了账套 外账的 老师
老师,我现在刚接手一家公司内账,老板让从明年开始,从新建账,说之前的数据乱不全,我是到12月底 把各个科目余额都结转为0吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
但之前的会计已经联系不上了 所以我们重新见了账套
那就用期初余额作为您软件新建账套的期初里面
然后就按正常业务做记帐凭证
我先用期初余额作为账套初始 然后把销项进项转进未交增值税 之后就正常计提
您好,是的,可以的,如果数据对的话
可这个月计提缴纳了上月所得税,利润就变高了 净利润变得更低了说错了
计提是所得税,是利润会变低的
当月缴纳的房租是记费用吗,按年缴纳的房租计入长期待摊费用?
一年的话,是预付账款——房租
按月交呢,购车款的竞价缴款该计入哪里
按月交的话,就正常计成本费用