你好 做交通费里面的

老师,我想问一下,我们员工有些费用发生的是合理支出,但是开不了发票来报销,针对这个我们一般用餐饮发票代替做成招待费,但是不想每次都做成招待费,还有没有其它代替的事项呢?
员工报销招待客户吃饭,没有餐饮类发票,用交通费发票来替代,这样的情况怎么做账呢
老师,俺公司员工购买的电料没有发票,他用餐饮票代替了,这个报销单该怎么填,该怎么入账呢老师
老师你好,我们公司的食堂平时是员工或者客人来吃饭,账务处理是计入福利费和业务招待费。但是偶尔外来人员来食堂吃饭,我们是有收取费用。并且还需要开发票。想问下这个要怎么做账务处理?发票需要怎么开给他们。我们是制造行业。
老师好,公司发生停车费、搬运等费用,没有取得发票,报销同事用餐饮发票来代替报销的。我这样怎么做账啊?一共895元。
没有发货要算应收挂账吗
老师,请问一下怎么知道公户到账的是哪个信用证
你好,我们公司安置一个残疾人可以抵扣多少个人,减免残疾人保障金 另外我们安置了残疾人,还有哪些税收优惠政策
老师,我想问下我们是销售方去年收到的款今年客户要求我们开发票,能开吗
老师您好,我们有签订一个项目,履约时间是26年6月。今年25年12月项目就验收了,我是不是就可以确认收入了呢?谢谢老师
我们现在建信融通的资金50,可以拆分一部分20付给下家么?
内账利润是负数还能分红吗?是不是分股等到利润为正数再分红
老师您好,我们公司就是现在收到2023年的材料票,金额是5470元,现在还能入账不
因为公司去年24年,收到了三张问题单位的住宿专票,我们当时全额做的销售费用没有抵扣,然后这个单位今年12月的时候被查出来了,我们到税务局做了,保证不抵扣该票,现在电子税务局系统又推送出来。让座这个企业所得税税前扣除凭证,风险提示反馈,然后所得税补税情况详细说明,现在怎么补税啊?
更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
每个月员工报销都有替代发票,这个替代发票有没一个额度呢
你好,没有额度限制的,和你的报销金额一致起来就行。