那你得用发票来做分录 做餐饮的分录

因公事出差,公司没有车,开着个人的车去办公事,然后回来的油费和过路费以及路上的餐饮费,只有收据,没有发票,能不能报销? 1、报销的话,是怎么报销,这个账该怎么做? 2、这个出差的费用报销了,会不会有影响? 3、如果不能用收据报销,那该怎么办?
老师,我想问一下,我们员工有些费用发生的是合理支出,但是开不了发票来报销,针对这个我们一般用餐饮发票代替做成招待费,但是不想每次都做成招待费,还有没有其它代替的事项呢?
老师,公司筹建期间的好多费用是法人付的钱,比如买的香烟,餐饮费,买的花和插排都没有发票,他来公司报销这些费用,我要怎么入账啊?让他拿什么当做账凭据
老师,公司筹建期间的好多费用是法人付的钱,比如买的香烟,餐饮费,买的花和插排都没有发票,他来公司报销这些费用,我要怎么入账啊?怎么写分录?让他拿什么当做账凭据
老师,公司同事同时报销出差的餐费和车费。一种情况是一张餐饮发票一部分金额报销餐费一部分是报销车费,一种情况是车费没有发票找餐票代替,如果这两种情况都按真实发票项目报销,那餐饮补助又超公司规定标准,以后要查账有风险。这么操作呢?
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
老师/印花税前提我们无法实现合同台账太多繁琐了。税务按照进销项比对,1、租赁这块取得发票和入账成本有差异。有可能租金成本多于发票,也可能少于。按照发票去补缴去年。那以后会不会又按照租金成本来比对?说申报小于入账成本?2、购销:购进商品再卖出这个可以入账成本,但是费用化不直接对应成本的费用和零星资产的购置类,也是一一去帅选出来吗?费用化购进怎么算呢?印花税真的好模糊。
没开银行公户可以开发票吗
请问老师,收到研发补助,如何账务处理,总额法和净额法,采用那种方法依据什么
老师,新接的企业,之前没有认证的发票,但是做凭证的时候,已经做了进项税,这个怎么调整
小微企业认定标准,有没有说截止到什么时候
自然人代开发票总金额14000 单位代扣个税是按14000代扣还是按照14000的不含税金额申报劳务报酬申报
个体户查帐征收生产经营所得税季报还是月报?
总公司给持股100%的子公司转账的话,需要怎么备注?