同学,你好 不做分录

你好,我们是销售方开票,但是我们单位的银行账号没有显示在发票上面的销售方信息里面,这个怎么添加进去
我们8.10号开给对方公司一张发票。开错了。我们已经在系统里面作废了。作废成功了 是不是就是显示对方暂时还没有认证???
老师,我们在t3里面有做销售发货单,但是没有给对方开票,我在系统里面应该怎么样操作,
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
老师,我开出发票,对方需要发票上有自产农产品销售的字样,这个在开票系统里怎么操作
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
为什么不做啊
同学,你好 因为没有发票,只做了了发货单
有发票了才做是吧!
还有个问题就是,付货款不是要从付款结算里面进行操作吗?但是我之前不知道,我直接从总账里面给做了,现在我要怎样处理
同学,你好 有了发票才做的 之后从应付款管理里面做,之前做的没办法了
我能不能把之前做的红冲了,然后在从付款系统里面做一次
同学,你好 嗯嗯,可以的