同学,你好 不做分录

你好,我们是销售方开票,但是我们单位的银行账号没有显示在发票上面的销售方信息里面,这个怎么添加进去
我们8.10号开给对方公司一张发票。开错了。我们已经在系统里面作废了。作废成功了 是不是就是显示对方暂时还没有认证???
老师,我们在t3里面有做销售发货单,但是没有给对方开票,我在系统里面应该怎么样操作,
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
老师,我开出发票,对方需要发票上有自产农产品销售的字样,这个在开票系统里怎么操作
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
为什么不做啊
同学,你好 因为没有发票,只做了了发货单
有发票了才做是吧!
还有个问题就是,付货款不是要从付款结算里面进行操作吗?但是我之前不知道,我直接从总账里面给做了,现在我要怎样处理
同学,你好 有了发票才做的 之后从应付款管理里面做,之前做的没办法了
我能不能把之前做的红冲了,然后在从付款系统里面做一次
同学,你好 嗯嗯,可以的