同学,你好 不做分录

你好,我们是销售方开票,但是我们单位的银行账号没有显示在发票上面的销售方信息里面,这个怎么添加进去
我们8.10号开给对方公司一张发票。开错了。我们已经在系统里面作废了。作废成功了 是不是就是显示对方暂时还没有认证???
老师,我们在t3里面有做销售发货单,但是没有给对方开票,我在系统里面应该怎么样操作,
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
老师,我开出发票,对方需要发票上有自产农产品销售的字样,这个在开票系统里怎么操作
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
开工红包的做账分录如何操作。小面额现金支付的
老师,请问我如果有个门市出租,租金15000一个月,对方要开增值税专用发票,我要交多少钱的税
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?(有实战经验的老师回答)
公司员工采购货款公账支付,没有发票,会计分录怎么做
老师,原来开的发票大类劳务-纺织产品加工费,现在该怎么开?
民非企业 筹资费用不能为负数吗 那银行结息计入哪个科目了
为什么不做啊
同学,你好 因为没有发票,只做了了发货单
有发票了才做是吧!
还有个问题就是,付货款不是要从付款结算里面进行操作吗?但是我之前不知道,我直接从总账里面给做了,现在我要怎样处理
同学,你好 有了发票才做的 之后从应付款管理里面做,之前做的没办法了
我能不能把之前做的红冲了,然后在从付款系统里面做一次
同学,你好 嗯嗯,可以的