你好,这个板房是你的固定资产吗?

老师好,我们是房地产开发公司,请问一下公司现在筹建期,老板用拆迁户交来的预收款项用来招待客户和出差费用之类的,现在要做账,怎么抵销处理?
老师好,我们是房地产开发公司,请问一下公司现在筹建期,老板用拆迁户交来的预收款项用来招待客户和出差费用之类的,现在要做账,怎么抵销处理?
老师,就是拆建的板房之类的花的钱咋做分录
请问老师公司买了一块地新修建厂房,并临时建了板房做办公区,修这个板房办公区花的费用开支怎么入账做会计分录?
老师 都是一个老板,给对方的公司注册资本投钱 咋做分录啊 出钱的这方咋做分录
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
不是固定资产
这个是办公室的吗?借管理费用,贷银行存款。
不是办公室,是车间
你好,你们当月还有生产吗?没有生产的话也是做到管理费用里面,如果有生产的话可以放到指导费用里面。
制造费用刚才打错了。