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老师你好,我们现在遇到一个情况,就原来做错了单位的入库单,做了红字入库单了,又重新做的正确的蓝色入库单,但现在冲掉的蓝色和红色入库单应付账款暂估还挂着账,这种情况是不是就是没有对等核销造成的

2021-09-26 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-26 08:19

您好,那您红字入库单和蓝字入库单的分录是如何?

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快账用户6691 追问 2021-09-26 08:26

没有记账好像

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齐红老师 解答 2021-09-26 08:27

您好,那您应当记账

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快账用户6691 追问 2021-09-26 08:30

金蝶的人教了一个在入库单维护里,金额正反的对等核销的操作,有点不明白什么情况下用到对等核销

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齐红老师 解答 2021-09-26 08:35

您好,这个您根据对方回复操作

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您好,那您红字入库单和蓝字入库单的分录是如何?
2021-09-26
你好,根据你的描述,需要的。只要你们的产品出入库,就需要核对的。
2021-09-26
你好,红字出入库单也要生成凭证,不然的话总账存货余额跟实际库存余额对不上的
2021-09-25
你好,正常就是这样子,先暂估,然后你发票来了之后冲销之前的暂估,按发票重新入一次账,是挺麻烦的,但是都是这样做。
2020-09-17
你好    最好的话 是调整下往来科目 处理加下即可  
2021-07-15
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