你好 借销售费用 贷银行 再做相反

老师,支付了一笔运输费,收到发票的当月已经付款,是不是只需要做下面这一笔分录? 借销售费用--运输费,贷银行存款,对吗?
2017有一部分销售费用10万,现在需要在20年转出,如何做分录?
支付了一笔销售费用,当天销售费用又退回了需要做分录吗?如需要做分录如何做?
老师好 咨询一下房开公司支付售楼部装饰费4万,如何做分录呢 直接计入销售费用?需要摊销吗?
2022年支付天猫店技术服务费1万元,当时做分录:借:销售费用-技术服务费,贷:银行存款。今年1月份又退回1万元。我该怎么做分录。。。相当于跨年了。
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
当期支付的员工福利可以不计提,直接计入管理费用下的二级科目员工福利吗?
你好 不行 要计提 同学你好: 和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。