可以,你做负数 分录 就行了

老师,我上月开的一张发票,未抵扣,要作废,本月不能作废了,我只能开红字发票,结果填表时勾错了,搞成客户申请的了,这个要怎么处理啊
你好,10月份有个三万的收入,但12月对方说票税号错了,我单位冲红操作错误,没打印出来红票,又开了一张销售票,结果这个三万就算销售收入了,只能在1月冲红,请问这个月那三万会计分录怎么做?一月冲红成功又该怎么做呢?
你好老师,上个月开错一张发票,这个月我冲红,到了这一步,下一步该怎么操作呢
老师,您好,我想问一下,我们公司从2月份开始变成一般纳税人,去年11月份的时候开错了一张普票,漏作废了,今年6月份红冲了,但是我申报的时候没有显示出这张发票来,我现在要更正申报的话要怎么操作?相当于我红冲这张发票的税应该抵了,但是没有抵
老师好,这个月开错一张发票,应该选择作废的,结果操作错了变成了负数开具,怎么办啊,这一下变成红冲了吧?
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理
老师,是普票,还没有入账的,开错了立马就点了负数开具
这样会不会有影响啊,害怕
你好 是的 你红冲就要做账 先做正数分录 再做负数 可以
好的谢谢老师
老师!!我还敲了作废的章。。这个影响吗
你查询 一下 你是哪个成功了