同学你好,您 方账上是应收还是应付呢?
请问:公司有往来挂账,对方要注销,那我们的挂账应该怎么处理呢?
老师,如果公司注销,挂的那些往来账怎么处理
老师好,请问我们分公司要注销(独立核算)的,他账上挂着总公司的往来10万,但总公司和他并没有挂账,这个要注销的话怎么处理呢
请问就是以前年度的会计有个供应商他挂了账做了未开票收入,但是对方账务并没有这笔业务往来,且对方公司已注销,请问挂的那笔账应该怎么处理?
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
是应付账款
同学你好,如果不需要支付的应付款,是转入营业外收入 借,应付账款 贷,营业外收入;
不是,是从我们账户上打了款给对方账上,但是没有票
同学你好,不是,是从我们账户上打了款给对方账上,但是没有票——您 方的应付账款是借方余额?
老师你好,对的啊
同学你好,如果是应付账款借方余额,需要做坏账处理 借,信用减值损失 贷,坏账准备 借,坏账准备 贷,应付账款;
这样做意味着什么啊?
就是把应付账款转到信用减值损失,这样的话就是不需要发票平账了是吗?
同学你好,就是把应付账款转到信用减值损失,这样的话就是不需要发票平账了是吗?——是的;因为收不回来了;
这样有什么风险?
同学你好,如果对方确实已经注销,而我们收不回的款项,是可以这样做的;
不应该是收不回的款啊,是我们付了款给对方,是没有票回来哦
同学你好,是对方给你们提供劳务,然后没有发票,以后也不能取的发票了,是么,如果是,可以转入成本费用科目,但没有发票,这个费用不能在所得税前扣除。
既然转入成本那又怎么不扣除呢?
既然转入成本那又怎么不扣除呢——因为没有发票,
那分录怎么做?
转入成本科目就自动冲减收入了啊,收入减少了就少交税了啊
同学你好 借,成本费用科目 贷,应付账款;
如果借成本科目到期末就结转了啊,这样收入就冲减了啊
分录都做成成本了,又说不能税前扣除,这不矛盾吗
同学你好,分录都做成成本了,又说不能税前扣除,这不矛盾吗——做成本后,不能在税前扣除,所得税汇算时需要调整,为什么矛盾呢;不是说计入成本就一定能扣除的;没有发票不能扣除