同学,你好,这个没有办法,就是比较费劲的。是一步步进行结转的,如果能汇总转也行。

我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
原材料上千种,这结转成本也是每个原材料都结转库存商品吗?虽然每个库存商品所需原材料种类都知道的!那这样工作量太大了!只有这种发方法吗?俺这一个成品组成原材料成本都是先列了个原材料表
第一次做工业账没有经验,刚接手这家公司,管理不是很规范,材料和产品没有入库出库,每月只有销售产品的发票,销售成本也是编的,所以目前有点蒙圈,不知道怎么合理做成本,请老师指导一下,公司产品很单一好核算的:1.购入原材料(入库) 借:原材料—锡锭 原材料—铜 贷:银行存款 2.车间领用原材料成本(出库) 借:生产成本—后面接什么合适请老师告知 贷:原材料—锡锭/铜(两种原材料) 3.结转入库产成品生产成本 借:库存商品—锣(就这一个产品) 贷:生产成本—后面怎么设明细? 4.结转销售成本(根据销售收入核算成本对吗?) 借:主营业务成本 贷:库存商品—锣 请老师好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老师,你好,一个产品已经销售出库了结转成本了,后来仓库发现少出了原料,这个月出了,然后我这边就只能算少结转了成本,分录是不是这样 借,库存商品 贷,原材料 借,主营业务成本 贷,库存商品
克山县智影市场营销策划中心,老师这个名字,可以在网上给别的公司做网络运营业务吗?
如果是私对私发放了工人工资,直接出成本,冲现金,不申报个税的话,会有什么税务风险吗?
老师,我是牙科门诊,我们老板让虚开发票,是看到老板签字了才能开,还是业务人员签字也可以
你好老师我们公司欠个人的款是20万元,这时公司给出了收据,之后以货的价款还了5万元,剩余的是其他员工直接还的15万元,没走公司的账户,这时我要怎样做账改成这个员工的
老师,怎么给公司做出财务分析和财务建议?
不同这题什么意思?帮忙解释,谢谢
老师,公司多开了四千多块钱发票给客户,这部分客户不付款了,我要怎么开发票冲减这部分金额呀
老师,供应商那边多开了四千多块钱发票,现在冲减这四千多的账目,发票要怎么开呀?
老师这个月报个税,都申报了。漏一个工资赔偿的了。那是更正,还是作废重新报
老师,供应商那边多开了四千多块钱发票,现在冲减这四千多的账目,发票要怎么开呀?
汇总结转转,是销售总数量乘以单位成本 结转吗?是这意思吗?
麻烦森林老师回复一下哦
同学,你好,理解对的,如果你有进销存的软件的话,这个应该好统计表,意思你还手工在做账吗。
俺这没有办法盘半成品,也不存在半 成品,所以一直在使用原材料组成成 品,有进销存软件,也有领出去原材 料,但是我们月底没办法把料工费按 照产品生产数量和半成品数量分摊成 本,所以我们这边是老板让核算一个 成品(有原材料,有预估人工)!生产一个成品没有等到月底就销售,所以就算了一下成本! 我还是想着月底把人工费和电费按成品生产数量分配,因为没有半成品数量,这样分摊对吗?这样和预估人工又不一样了!但是我月底要结转人工呀?我想只能这样了! 但是月底我结转直接材料按成品组成材料结转,不按领出去材料数量结转,因为没有半成品盘点数量,那这样我财务软件上面剩余原材料就不管它了吧!
但是月底我结转直接材料按成品组成材料结转,不按领出去材料数量结转,因为没有半成品盘点数量,那这样我财务软件上面剩余原材料就不管它了吧!还是把原材料结转成半成品呢?这样结转的半成品也不对吧!
这样结转的半成品也不对吧!也没啥意义吧!直接还是保留原材料科目吧,不动它吧!
没有结转的原材料,不管看看行不行
行是行吧,只要给老板说明白就行,就是这样做,对吗?这样就是原材料库存量比进销存软件库存量会多,会导致资产增加!
回答我一下吧,老师
下班了吗?老师,明天可以回答我吗?等你的回答
原材料库存能去说清楚也可以