同学,你好,这个没有办法,就是比较费劲的。是一步步进行结转的,如果能汇总转也行。
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
汇总结转转,是销售总数量乘以单位成本 结转吗?是这意思吗?
麻烦森林老师回复一下哦
同学,你好,理解对的,如果你有进销存的软件的话,这个应该好统计表,意思你还手工在做账吗。
俺这没有办法盘半成品,也不存在半 成品,所以一直在使用原材料组成成 品,有进销存软件,也有领出去原材 料,但是我们月底没办法把料工费按 照产品生产数量和半成品数量分摊成 本,所以我们这边是老板让核算一个 成品(有原材料,有预估人工)!生产一个成品没有等到月底就销售,所以就算了一下成本! 我还是想着月底把人工费和电费按成品生产数量分配,因为没有半成品数量,这样分摊对吗?这样和预估人工又不一样了!但是我月底要结转人工呀?我想只能这样了! 但是月底我结转直接材料按成品组成材料结转,不按领出去材料数量结转,因为没有半成品盘点数量,那这样我财务软件上面剩余原材料就不管它了吧!
但是月底我结转直接材料按成品组成材料结转,不按领出去材料数量结转,因为没有半成品盘点数量,那这样我财务软件上面剩余原材料就不管它了吧!还是把原材料结转成半成品呢?这样结转的半成品也不对吧!
这样结转的半成品也不对吧!也没啥意义吧!直接还是保留原材料科目吧,不动它吧!
没有结转的原材料,不管看看行不行
行是行吧,只要给老板说明白就行,就是这样做,对吗?这样就是原材料库存量比进销存软件库存量会多,会导致资产增加!
回答我一下吧,老师
下班了吗?老师,明天可以回答我吗?等你的回答
原材料库存能去说清楚也可以