你好,你先做好9月份的账务的,然后有时间再去修改以前的账务处理的
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
老师,你好,我请教一下,我们这里是民办幼儿园,2018年9月1就开始营业了,但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书,9月份做了税务登记。然后这期间,全部的账我都是做了类似流水账这样,所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记,就要做外账,请问我现在应该怎么做?
老师 请问一下,我们是房地产开发企业,前期的账务操作是错误的,一级科目用错了,并且账务不规范,还有白条列支,等问题,现在是9月末了马上要申报报表了,9月份的账还没有做,我现在应该先做什么?怎么处理
老师您好,我请教一下,我们公司做工程的有外地项目外地缴税,我们平时都是从公帐打款给法人(股东),备注是日常报销费用,这样是不是不对
老师,您好,我想要在电子税务局里, 查看社保与税务有没有有关系,是在哪个功能里面看呢?
请问老师公司缴纳的车辆购置税怎么入账?需要计提吗?分录是什么?
这种完税证明怎么打印?
老师,公司发放中秋节过节费,每人300元。做账计入管理费用-福利费吗,需要和工资一起申报个税吗?
老师 领导买的床三张票大概6万元,计入什么费用合适
职工福利费,应该不用并入个税吧
银行电子承兑,可以拆分金额付款吗?
老师你好 请问有个客户叫我们帮他个人代开发票需要对方发什么资料给我们呢
老师请教一下比如在检查时发现往年的一张货物纸质发票7-8千、如果没法补复印件啥的,还能怎么办、或要写什么说明吗