你好,你先做好9月份的账务的,然后有时间再去修改以前的账务处理的

现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
老师,你好,我请教一下,我们这里是民办幼儿园,2018年9月1就开始营业了,但那时还是无证经营。到2020年8月才拿到民办非企业证书,9月份做了税务登记。然后这期间,全部的账我都是做了类似流水账这样,所有的收支也几乎没有发票。 听说做了税务登记,就要做外账,请问我现在应该怎么做?
老师 请问一下,我们是房地产开发企业,前期的账务操作是错误的,一级科目用错了,并且账务不规范,还有白条列支,等问题,现在是9月末了马上要申报报表了,9月份的账还没有做,我现在应该先做什么?怎么处理
前期就是没有票,中间还有结转成本,后期来票冲之前重做的,导致库存-1000,怎么办
一般纳税人的个体户,账上还有未分配利润,已经缴纳过经营所得,注销时账上要处理掉未分配利润吗?还要缴税吗?
企业所得税弥补亏损明细表,的相关政策有哪些针对小型微利企业和科技型中小企业? 这个表的填写方式是根据当年盈利去弥补以前年度的亏损,针对这个弥补的期间有什么说法吗? 截止到24年底,可以结转以后年度弥补亏损金额是-648万,金额是不是太大了
老师,企业收到的加工费怎么结转其他业务成本 其他业务成本结转的数的依据是什么
我是代理记账公司会计,有2家企业没有工资,可以0申报个税吗?会不会有什么影响
账面上存在一个历史遗留问题,固定资产折旧表里面有一条奥迪轿车A6L,是2018年2月买的,我看到之前会计的固定资产表是2021年才创建的。核对了31年申报的资产负债表数据能对上。但是从他21年创建的这个表开始,就没有再计提过这辆车的折旧,我在想当时是不是有什么政策可以折旧扣除? 车原价330706.35元,21年1月累计折旧209447.36元,还剩121258.99元净值一直挂着没折旧了,这个车是不能折旧到净值0的吗?
老师帮我看看这张发票可以吗
公司要注销,账上还欠法人和股东的款,账上没有资金可以归还,这个要怎么处理
老师我给别的公司开了一批发票 税收编码就是劳务 但是对方非得要求开成金属类 这种的我对我有啥影响不
老师跨年的发票工程发票能作废吗?作废的话账务如何处理?