同学你好 内账不用做税的
老师,我们的水电费是半年结算一次,结算前我们不知道具体的水电费是多少,每月都是按预估价做账,现在具体费用给到我们,但是实际金额比我们之前每月预提的总费用要低,是可以直接冲减已计提的水电费?还是要将之前每个月计提的水电费做负数凭证,再按正确的入账?
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
老师好,我在5月份原材料入账时入的原材料错误,少入了,进项税正确,7月发现错误在做补原材料的科目可以吗?原来入账时是 借:原材料10265.48 应交税费应交进项税13345.13 贷:应付账款23610.61 我又做的凭证是把少入的原材料再补上可以吗? 实际材料是102654.86元差了一个小数点,我用102654.86–已入账的10265.48=92389.39 补凭证是 借:原材料92389.39 贷:应付账款92389.39 因为进项税当时入账的时候是正确的, 请老师指导一下
老师,外账的税费,我内账不知道要当月交多少的?但我又要计当月的费用,那么我是估计个税金,下月确实扣款,就原单红冲,再入正确的数吗?
老师,每个月的物业水电费都是这个月缴纳上个月的,我知道按照权责发生制应该是当期计提,次月缴纳。但这个金额都是不固定的,我也不知道具体金额,不能像工资那样比较准确,而且月末到次月初就已经做完账了。我都是当月缴纳,就入当月费用了可以吗?
但我要算上费用,我是入管理费的税费的。每笔支出要录入
内账把税费计入管理费用 摘要写清楚就行
要不预估,本月没数怎么办?
啥意思?不预估本月没数?
1月有收入,报销费用,老板不想要流水账,要实际匹配的
那你直接做分录就行了 内账不是流水账
外账能计提下月交,我那有数?我就是用软件做的
内账交的时候直接计入管理费用就行
上月的税是计入当月的费用?
对的 计入当月的费用就行了