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送客户的费用没有发票,如何报销做账

2021-09-27 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 09:14

正常报销,只是没有发票,不能税前扣除。

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快账用户7427 追问 2021-09-27 09:16

就直接借招待费,贷银行存款,以后纳税调增吗

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:17

对,以后汇算清缴的时候纳税调增。

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快账用户7427 追问 2021-09-27 09:24

那摘要直接写送客户红包吗

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:25

别直接写送红包儿,就写付某某费用就行。

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快账用户7427 追问 2021-09-27 09:31

这个能放到明面上吗,领导说按奖金发,这按哪一类奖金呢

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:32

一般来说,这种送礼肯定是不能摆到明面儿上的。

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快账用户7427 追问 2021-09-27 09:37

不是这个公司的员工可以在这个公司发放奖金吗

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:37

这个是不能在本公司发放。

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快账用户7427 追问 2021-09-27 09:39

那有多个公司,员工工资在A公司发的,平时替B公司出差时可以在B公司报销差旅费吗

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齐红老师 解答 2021-09-27 09:40

没问题,报销的话倒是可以的。

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相关问题讨论
正常报销,只是没有发票,不能税前扣除。
2021-09-27
你好同学,如果说你没有发票的话,你给客户送礼啦,有两个办法,一个是你直接借管理费用,业务招待费,然后贷银行存款,但是要给这个个人申报个税灾,或者是呢,你采用个别的方法,你自己找点别的票据,把这个支出给顶了,然后根据发票来入费用。
2022-03-16
您好, 这个计入固定资产就可以
2023-11-23
您好,同学,计入业务招待费即可。
2020-11-06
您好,这样的话,是不能扣除的了这个
2023-10-16
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