同学你好,可以入账;只是不能在企业所得税前扣除;
老师,我们是单位餐厅,因购买食材,当月未开发票已做为应付账款入账!因次月也未能急时开出发票,等滞后几月才开出发票,发票回来后忘记冲销前一笔分录,有3个月左右是这样的情况,金额较大,导致账实不否,该怎么处理?
老师想请问下,我们是家餐饮公司,进食材都是开的单据开不到发票的,那我们这个成本要怎么算呢!是按单据入进去再到季末调出来,还是干脆就不入呢?就是明知道开不到发票的,像这种情况应该怎么处理呢?
我们公司每天食堂购买蔬菜150元左右,都是向小散户购买的,开不出发票,就不能入账,像我们这种情况怎么处理?
老师,我们餐饮公司购买食材对方都是提供不了发票的,之前会计做的全部都在应付账款借方余额,这种情况该怎么处理
老师,请问餐饮个体户公司,采购全是收据或者出库单,一天大概有1000左右,对方也是个体户不愿意开票,或者就是菜市场的农民批发开不了票,我们销售也是销售给个人也没开票,这种情况应该怎么做账报税
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
老师,为啥要除以1000000?看不懂
老师,公司对公账户发了两个月工资其余都是微信发工资,因员工汇算清缴没有交税,发现有几家公司给他申报,此时税务局说把银行流水给他,那微信付工资可以吗(微信没有备注工资),对公账户有备注工资
那只能到大超市去购买开发票是吧
同学你好,那只能到大超市去购买开发票是吧——是的;