你好,给对方一份电子版的和纸质的信息表,对方收到之后再开票页面选择红字,然后下载开具就可以。

我们是销售方,对方退货发了以认证抵扣的红字发票信息表给我,现在我要怎么操作开一份冲红的发票,老师有具体的开票步骤吗?那个红字信息表的编码我们填哪里?
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
我是购货方,然后现在有一份进项发票被我们抵扣了,销售方要求作废红冲,现在就是这个发票是由我们去填红字信息表,还是有销售方那边操作,进入系统以购买方的身份进去填呀
你好,我们公司8月份抵扣了一份发票,现在要退回去那个发票,我这边购进方申请红字信息表,是不是就要我开红字发票?给是我这边开了红字信息表,销售方开红字发票
我们是购买方,去年销售方给我们开了一张发票,我们已经抵扣了,但是上个月那张发票需要作废 所以我们给对方开了红字发票信息表,但是对方没有开具红字发票还,我们这个月可以做进项转出吗
中级会计证河北地区什么时候可以领导证书
老师,我看原来会计九月份暂估了这部分成本,我看这第四季度开回来了,开回来别的成本够了,我直接在12月份还用冲红了吗?
老师,下午好!我们是某平台的代理商,正常的业务是消费者在门店下单3000元,平台扣除30元佣金把钱给到我们,我们也扣除10元的佣金,最后把2960元给到门店,平台给我们开30元的发票,我们开40元发票给门店,前期 ,我们软件还在开发,我们在给门店做一些刷单,之前是公司借钱给员工最后平台返给另外一家公司的法定代表人,现在老板提出要把钱返到公司,这个财务怎么处理呢?有没有更好的方式呢
老师数电票对方如果认证抵扣了,我这边如果想要红冲的话是不是需要对方确认才可以
老师 实收资本500万 借款100万 亏损292632.97 为什么资产是546万了 546+29万等于575万 还有一些体现在哪里呢,或者是不是漏记账了
企业向银行贷款,年底把银行贷款的利息发票开出来,这个发票让谁开,怎么开
请问合伙企业7月份开始有发生投资款业务,凭证入账日期在在12月份,这个有影响吗?
老师,麻烦问下,一家工程公司,主要承接工程项目,办了一个劳务资质,要不要变更营业执照经营范围?另外可以直接开出去劳务费发票吗?还有就是如果能开劳务费发票的话,应该怎么确认收入,怎么申报税?都需要申报哪些税?成本票可以用哪些来抵扣成本?
老师,公司借欠法人款,然后公司转法人卡,他备注的是备用金工资。怎么记账,有风险吗
老师:一体化经办岗和审核岗流程都走完了,为什么出纳还说没有采购指标,是什么原因
我现在是问,由谁去填红字信息表
老师,仔细看完问的问题
你们单位来填红字信息表,你认证了你就填写红字信息表。
在你的开票系统里面。 选择购买方申请
老师,您的意思是谁认证抵扣了,就由谁去填写红字信息表
有没有关于这个的操作步骤,和图文解说
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
认证了必须购买方来申请这个红色信息表,如果是销售方申请的话,它审核不通过的,如果你想看操作具体的操作的话,看学堂课程就可以 你在首页搜开票系统。