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我是购货方,然后现在有一份进项发票被我们抵扣了,销售方要求作废红冲,现在就是这个发票是由我们去填红字信息表,还是有销售方那边操作,进入系统以购买方的身份进去填呀

2021-09-27 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 12:29

你好,给对方一份电子版的和纸质的信息表,对方收到之后再开票页面选择红字,然后下载开具就可以。

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快账用户5100 追问 2021-09-27 12:30

我现在是问,由谁去填红字信息表

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快账用户5100 追问 2021-09-27 12:30

老师,仔细看完问的问题

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齐红老师 解答 2021-09-27 12:31

你们单位来填红字信息表,你认证了你就填写红字信息表。

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齐红老师 解答 2021-09-27 12:32

在你的开票系统里面。 选择购买方申请

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快账用户5100 追问 2021-09-27 12:34

老师,您的意思是谁认证抵扣了,就由谁去填写红字信息表

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快账用户5100 追问 2021-09-27 12:35

有没有关于这个的操作步骤,和图文解说

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齐红老师 解答 2021-09-27 12:36

购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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齐红老师 解答 2021-09-27 12:36

认证了必须购买方来申请这个红色信息表,如果是销售方申请的话,它审核不通过的,如果你想看操作具体的操作的话,看学堂课程就可以 你在首页搜开票系统。

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你好,给对方一份电子版的和纸质的信息表,对方收到之后再开票页面选择红字,然后下载开具就可以。
2021-09-27
1,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在开票软件中申请开具红字增值税专用发票信息表,申请时选择【购买方申请,已抵扣】,无需填写对应蓝字发票的代码和号码 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】 上传完成后,信息表描述为【审核通过】,方可将信息表或信息表编号交付销售方,销售方通过【导入网络下载信息表】方式开具对应红字发票!
2021-12-10
好,你申报六月份的增值税进项转出了吗?
2021-07-15
 专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可
2021-06-23
你好,认证了就是购买方申请信息表,销售方导入开具红字发票
2022-06-07
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