你好,你暂估入库是暂估63万的货物。
老师,你好。我们是一般纳税人,零售批发行业。很多时候,货已经收到了,但发票有没有开回来,但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来,就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题,例如8月的预估凭证是这样的 借:库存商品5000 贷:应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 到下个月发票回来时 借:库存商品-5000 贷:应付账款—暂估价-5000 借:库存商品 6000 贷:应付账款6000 这样对冲后,发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上,请问一下是什么原因?
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
请问,我们商贸企业一般人,每月开票100多万,但外账库存+暂估有200多万,我怎么老觉得不对劲,就算有足够的票把这些暂估冲了,也是200多万,我搞不明白其中的逻辑,开票100多万,怎么会有200多万库存
老师,请问一下,我们公司才营业,上月12月到了一批货63万多,就是库存商品63万,12月只开出了200元的发票就是收入,请问那我暂估入库是暂估这63万的货还是就只暂估这200元的成本
老师,社保不因工资多少而变动吗
电商企业平台销售收入20元,实际收款0.10元,其余19.90元由平台补贴到企业(需要企业开具服务费发票),如果按20元确认销售货物收入,那开具的19.9元服务发票按服务确认收入就虚增收入了吧?具体应该怎么确认收入呢?
老师你好,我上个月暂估成本65000,这个月收到58589.64的发票,我怎么做冲销分录
将购入叉车进行防爆系统改造再出售,出售的发票怎么开么,可以加上防爆改造业务呢
个人独资企业,在做账报税层面和有限公司有什么区别?
上个月做的进项转出,这个月增值税申报提示这个,感觉是上个月进项转出的数额,是不是对比时候大系统发这月了?
上个月做的进项转出,这个月增值税申报提示这个,感觉是上个月进项转出的数额,是不是对比时候大系统发这月了?
老师好,我公司给另一家公司打了45万的煤款,准备购入自洗,但煤还没拉,中途老板不想自洗了,有和另外一个客户(个人)商谈客户要这批煤,客户给我公司打入50万煤款,由客户直接从先前那家公司拉运这批煤,但过了段时间客户又说不要了,老板也不给他退款,现在老板想注销公司,可这两家往来外理不掉无法注销,请问老师这种情况我们怎么处理才能注销呢
合作公司,客户转了货款10000万元到合作公司,需要退回到我方公司,退回时扣了5月税费1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,应该如何做账
第六小问答案都看不懂,麻烦老师了