你之前这个对应的进项是哪个科目的

上月已抵扣100的进项税,本月发现不能抵扣做了进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出 月末结转增值税 借:应交税费-销项税 应交税费-进项税转出 贷: 应交税费-进项税 应交税费-转出未交增值税 月末这样做对吗?
老师,进项税额转出后需要交税,是否要转入到 应交税费—未交增值税 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—未交增值税
请问老师,月末需要将免税期间的进项税额做转出,是借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)吗。管理费用的二级科目是什么呢
老师,请问进项税额转出分录是这样吗? 转出:借,管理费用-福利费 贷,应交税费-进项税转出 再借,应交税费-进项税转出 贷,应交税费-未交增值税
老师进项税额转出的分录怎么做的?是不是 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后月底结转的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
餐饮行业疫情期间,购进的原材料,之前做账是借原材料、应交税费-待抵扣进项税额,贷应付账款
那你下载应该 借原材料 贷进项转出
或者借主营业务成本 贷进项转出
现在不是下载 打错了 不好意思
也就是要把进项转出的部分作为我们的营业成本入账,对吗
对的 计入成本就可以了