你好!正常来说,他们应该给你们开2.8的发票才对啊

我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师好,请问,我家是一般纳税人,我家的家电拿到商场卖,1-商场预付我公司十万货款,我做分录,借,银行存款,10万,贷,预收账款-大商贸易公司,10万。 2-这月销售一套家电2000元,商场给我们了大商商贸公司销售凭单为销售一套2000元的凭单,但是商场是收我们的销售提成百分之五得,但是我家给大商商开的专票,是专票上案折扣百分之五开的,也就是发票上有个折扣百分之五,是1900元,老师这么开对吗?,我问经理经理说这提成的五个点按折扣百分之五,这样和商场开的, 老师我确认收入就按发票实际做对吗,借,预收账款1900,贷,主营业务收入,1681.42 贷,应交税费,增值税,销项税额218.58 我这分录如果对,那后面付的销售单子是2000元,这个和发票差百分之五,就这样对吗?这个折扣用不用做分录,?税务局认可吗?
老师,我们公司在商场设有专柜,商场销售有扣点,有费用,费用商场给开发票,但扣点不开,我想问一下于, 比如这月商场销售10万元,商场要扣收益的百分之二十八,也就是2.8万元,但商场给我们的结算单开票金额是7.2万元,我销售的2.8万元在账务如何处理?
老师,请教下,我们在商场开了一个店铺,现在是除了现金以外的都是商城收款,客户如果要发票的话,是我们店铺开的,这样的话 到时结算假设,1000元的销售额,商 场收了100元服务费之类的,剩下900元,商城转给我们,我们是要开票给商场吗,这样的话,我们不是重复开票了吗
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
没有,商场的扣点一直不开发票,他们就对商场的费用开6个点的发票,还有就是如果这2.8万元他给开票,他应该开什么内容的发票?
是这样,要先确认谁给客户开发票,是你们,还是商场
我们在商场销售,按正常来讲我们每月销售结算应按销售额全额给商场开发票,但现在是商场给的结算单的开票金额是扣除扣点的销售额,我就想问一下这28%的扣点我在账务如何处理
给客户开当然是商场了,
你好!如果是商场给客户开,那么你们应该给商场开。这样才是符合逻辑的。 如果确实是弄不了,你只能计入销售费用,但是不能税前扣除
按常规他们应该给我们把这28%的扣点开费用发票是吧,我们平常的账就是按开票金额做收入,扣减的费用也不计提,也不税前扣除,这种做法能行吗
你好!如果你不税前扣除是可以的
好的,但是就是库存数量对不上
你好!数量是可以对上的,可以把单价调一下
好的 ,谢谢
你好!不用客气的了