你好,按照所属期就可以。
我们公司成立有一个物业公司,电费还没有改为物业公司的,7月的电费还是由我司承担,我司收到发票已入费用,但是7月收住户的电费又是物业公司收了。是否7月物业公司做收入,然后我司和物业公司签署一个协议,我司开电费发票给物业公司,物业公司再入成本。我司收到物业公司转回的款,做收入。
物业公司年中收入物业费,但是很有可能一部分收不回来,实际中怎么做账?按照什么时候收款,收到多少来入账可以吗?
物业公司每个月有很多应收款,(物业费)。请问这些应收款需要做成收入吗?还是根据实际收到的物业费做收入
老师,我是做物业公司按月确认收入的(每月物业费应收的60000,实收是30000 已收往月的物业费是15000 这个分录我应该怎么做呢
物业公司没有收缴上来的业主欠费需要进入“应收帐款”吗?还是等实际收到业主交款时再记账?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?