你好,根据银行存款,实收资本,短期借款,往来款等把资产的负债表做平,就可以记账了

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
您好,老师,我们公司一开始没有内账的,也没有内账报表的,外账是记账公司负责的。现在老板要我这边每个月出内账的三大报表,我这边有点蒙,因为中途建账,期初数据是没有的,只有银行存款和现金,应收账款是知道的,其他都不知道,我试过做出来的报表是不平的。我搞不懂,我应该如何下手
一家企业中途开始建账,需要盘点哪些东西做为期初数据?又如何调整报表的借贷平衡?是内部账务
我司属研发类企业,创业期初未设仓库,购买的原材料用途不太清楚,所以购入材料全都被直接计入管理费用~研发费,现在公司需加强内部管理上了erp系统,要求将历史库存进行盘点入系统,那么这些货入库需做调帐处理,上个月已经盘出来一些入期初数,帐务啁整为:借原材料货管珵表用~研发(直接冲中减原计入的研发费)但发现历史存货太多,仓管员每月都会陆续盘出这些存货,但在帐务处理上感觉每个月这样几十万的调帐 会不会不好?就想请教一下仓库每次盘出来的期初数,能不能先暂放一个中转的会计科目?之后一次性冲减研发费?中科目放什么比较合适?或者您有什么更好的 建议
判断题 24.金蝶K3软件中凭证的制单人和审核人可以是同一人。 25.在金蝶K3软件中借贷不平或内容不完整的凭证也可以保存。 26.金蝶K3软件固定资产管理系统如果设置期末结账前先进行自动对账,期末对账不平衡则无法结账。 27.金蝶K3现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时,最好在一个系统中录入(如现金管理系统),这更利于企业的管理与控制。 28.金蝶K3工资管理系统中多工资类别管理,可以满足企业不同岗位不同工种核算方法不同的需要。 29.金蝶K/3 报表系统利用“ACCT”函数不能编制损益表中的公式。 30.在金蝶K/3报表系统取数公式设置中,只能取当前账套中的数据,而不能从其他账套取数。 31.销售业务流程只能定义为销售报价单销售订单销售出库单销售发票。
老师你好,企业10月税款没交,11月在没申报前已扣了10月税款,但在申报增值税时报表25栏有数据和30栏没数据,提示校验。这个已扣税款这次申报时要不要手动输入
老师,20年的发票我还能红冲吗,
填表填上年度纳税额请问这个是所有税费都算吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我的意思是说,因为每天出纳卡都要往外报销,支付出去钱,我要按每天的订在一起,不然时间久了,太乱了,我的意思,我是拿个夹子夹在一起,还是订起来,外账让我当天的都钉在一起,我的意思是说,定在一起了,她做外账,都是钉子,怎么附件到记账凭证里面去,这些我不懂,我刚来公司没多久?才开始做?
老师,请问下学堂里有CNC加工企业全套做账的流程吗
你好,老师十月份社保费不是上调了吗?然后我想查询之前几个月的具体社保人员的名单,在哪里可以看到?
算出来是-23,为什么答案是23,这样会误导吧
月末结转应交增值税怎么写分录一般纳税人和小规模纳税人
别的企业给我公司借款,后面可能跟货款抵,入其他应收款还是应收账款
你好老师,小规模法人变更,然后升级一般纳税人税号会变吗