咨询
Q

老师你好,企业10月税款没交,11月在没申报前已扣了10月税款,但在申报增值税时报表25栏有数据和30栏没数据,提示校验。这个已扣税款这次申报时要不要手动输入

2025-11-15 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-15 15:20

要,手动填到主表第30栏“本期缴纳上期应纳税额”即可。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
要,手动填到主表第30栏“本期缴纳上期应纳税额”即可。
2025-11-15
你这个申报和缴纳是两个模块,10月份的已经申报了,就不会再显示了,只会显示11月和12月。10月份的,你要尽快在申报期内缴纳,否则会有滞纳金
2022-01-05
您好 本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗
2023-12-06
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-12-05
你好;   你要去修改哈; 一般撤回不好撤销的; 要联系税务局处理下  
2023-06-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×