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老师,收到专项资金 借 银行存款 贷 专项应付款 那么购买存货原材料,账务该怎么做?分录?

2021-09-28 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 17:27

你好,购买存货原材料 借:原材料,贷 :银行存款等科目 

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快账用户5836 追问 2021-09-28 17:28

那么怎么冲收到时的专项应付款贷方科目

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:34

你好,冲销的分录是 借:专项应付款,贷:其他收益 

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快账用户5836 追问 2021-09-28 17:38

资产表和利润表没有其他收益这科目,那么填利润表的投资收益这行还是营业外收入,还是该填哪里?

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:39

你好,利润表需要自己增加其他收益一行。 其他收益在资产负债表的未分配利润栏次体现。

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你好,购买存货原材料 借:原材料,贷 :银行存款等科目 
2021-09-28
 你好 ;            你是先收到专项款。 还是买了材料才收到的  
2022-06-10
你好不似的,你收到专项应付款的时候,借银行存款贷专项应付款。
2022-06-10
你好,是可以的, 没问题
2022-09-25
你好,。实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-05-25
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