你好,是的,直接可以抵扣

进项税额加计扣除怎样申请 是直接扣增值税的时候填列还是需要通知税局的认定才能填写加计扣除
老师,增值税加计扣除申请表填写了金额以后,是可以直接抵扣销项吗
您好,我单位加计扣除可以抵10%,增值税应交税额5800元,进项抵扣3100,请问该怎么填写这个表格
老师,请问旅游业差额扣除填写增值税申报表主表收入是填写扣除后金额吗
进项专票不抵扣的话,是不是直接不勾选就可以了?在增值税申报表附表二中的待抵扣进项税额中需要填写吗?
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税,有建筑合同和买卖合同,有个税务罚没收款100,分录怎么做?
老师好 工资9000 可以按最低基数6821缴社保吗
我这个月报8月的税的时候忘记填写加计扣除表,刚才作废更正申报了,但是并没有递减增值税销项,这是怎么回事?
你好,填附表四,会在主表的19栏应纳税额体现
我之前在没有填写附表4的时候,进项税是5000,销项税是2000,留底3000,不用缴纳增值税,但是今天填写完以后还是这样的数字没变
你好,不用缴纳,就不会进行抵减,只有在有税额的情况下才可以