咨询
Q

老师,请问旅游业差额扣除填写增值税申报表主表收入是填写扣除后金额吗

2022-10-07 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-07 16:24

你好,同学。增值税是扣除后金额

头像
快账用户3245 追问 2022-10-07 16:26

老师,发票上显示差额征税2200,一共开了4064,附表和主表这样填对吗

老师,发票上显示差额征税2200,一共开了4064,附表和主表这样填对吗
头像
齐红老师 解答 2022-10-07 16:27

你这里填写没问题,

头像
快账用户3245 追问 2022-10-07 16:27

这个是主表

这个是主表
头像
齐红老师 解答 2022-10-07 16:27

没问题,填写正确的

头像
快账用户3245 追问 2022-10-07 16:28

开具的免税票,主表收入填写这个数对吗

头像
快账用户3245 追问 2022-10-07 16:29

如果开具正常税率的,填不含税金额是吗?

头像
齐红老师 解答 2022-10-07 16:31

没问题,正确 的,您这里

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学。增值税是扣除后金额
2022-10-07
你好!这个不需要的了
2023-07-06
您好,不是的,预缴企业所得税收入是按照没有扣除分包款之前的金额填,分包款是作为成本扣除的。
2024-01-12
按北京东城现行申报口径(2026 年新政后),劳务派遣差额计税必须同时填附表一和附表三,缺一不可 东城要求:附表一填扣除数,附表三必须填,两套表数据要一致。 不填附表三,系统会提示差额扣除数据不完整,无法申报
2026-03-10
第一列收入,填写收入的加税合计。然后后面的扣除本期发生额实际抵扣金额填写成本的价税合计。
2024-12-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×