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您好,我单位加计扣除可以抵10%,增值税应交税额5800元,进项抵扣3100,请问该怎么填写这个表格

您好,我单位加计扣除可以抵10%,增值税应交税额5800元,进项抵扣3100,请问该怎么填写这个表格
2022-06-08 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-08 11:29

那你加计抵扣的金额填列310,就可以

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快账用户7673 追问 2022-06-08 11:33

本期发生额和本期调减额填什么

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齐红老师 解答 2022-06-08 11:57

是的,都是需要填列的

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那你加计抵扣的金额填列310,就可以
2022-06-08
是的,2所有的,排除用于免税上面,你生活服务免税了,所以应该没有销项税额了,不用交税
2021-02-22
同学你好 你的问题是什么
2022-05-06
你好同学,这个是不影响你加计抵减的。
2022-05-04
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费-未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目 你这个最终不用交税。因为可以抵扣的进项税额比销项税额多
2023-05-08
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