你好,要填申报表4的一般项目加计抵减
老师,现代服务,可以享受加计抵减政策10%,如果当月有留底,当月我要填申报表4的一般项目加计抵减吗
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,一般纳税人4月购进固定资产取得进项在5月申请了期末留底退税并于5月取得退税款,在6月申报5月属期增值税时候因为企业也是享受10%加计抵减的,在计提加计抵减时候,5月取得的留底退税还可以计提来享受加计抵减吗
你好老师,因我公司之前一直有进项税留底,所以未享受加计抵减政策,现在留抵税额已全部退税,无留底。可以申报之前已认证的进项税,享受加计抵减政策吗?
老师你好,我是现代服务业,加计抵减10%,因为之前11个月份没有填写抵减10%,12月份报表中可填写全年的进项加计抵减10%吗
车学堂的密码忘记了,手机号码也换了
老师,传媒公司可以雇佣自己的员工创作或者是制作音乐吗,应该以什么形式签合同
老师,餐饮行业开办期,付的两个月宿舍房租怎么做分录
您好,请问收到阿里巴巴公司开的*信息技术服务*国际站外贸直通车和*信息技术服务*出口通,怎么区分要做到银行手续费还是做到阿里手续费
老师我门单位是生产制造业,一般纳税人,我们公司有一部分收款是个体户老板用自己个人微信扫码过来的款收到对公账户上,这样的收入开票怎么开,用不用开,个人的这种开票销售比列占比达到多少会有风险。
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老师把个人的车租到公司名下都需要什么
老师,我现在做每月的库存明细表。同一个商品购买单价都不一样,用移动加权平均法,是怎么移动二了
当期我不用交税,也要填吗
你有发生额的话还是要填
比如我销项10,进项8.当月不用交税,我也要把0.8填在附表4对吗?如果没有填写,可不可以在9月一起填写呢
要填的,你这个月不抵下个月抵
那我这个月没有填,下个月可以一起填吗?
下个月可以一起填
是可以把8月未加计抵减的填在9月份的加计抵减里面的对吗
是的,你的理解是正确的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利