你好,成本的,你做了收入就可以做 费用的,可以正常做。
老师,我看我们的前会计在做账的时候,没打印银行回单,就用的银行付出传票和银行收入传票,这样做可以吗?这样的传票是银行给的还是自己做的呢?
老师,我收到的费用票和成本票我可以先做了账吗?银行存款等月初打出一正月的做银行流水账。这样可以吗?
老师,我们餐厅充值卡次日到账,月底导出的充值流水是100,银行流水是90元,有10元下月初到账,这种情况我可以这样做账务处理吗?借:其他应收—银行未达10 贷:预收账款 10
请问老师,月末银行有未达款项,企业是已经做账了,只是企业月末没有收到银行回单 银行流水也没有该笔支出的明细,月初收到了银行的付款回单 ,本来回单是月末应该生成的,但是月初才有,那么,本月初我要根据回单做账吗?那样,岂不是账上又重复了一笔吗?
老师,之前我做账先把销售发票收入和进项成本发票先做,然后接着银行流水,后面月份想银行流水先做,后面做发票,这样可以吗
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢