你好,分录是正确的

老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
9月份销销项税额206440.没有进项不交9月份增值税。到10月份进项金额为214943元,无销项。11月份无销项也无进项,但有转出进项税额208639元。12月份销项为335678元,进项322984元。这样的增值税分录怎么做?
老师,6月留底税额有50元,七月份开出销项票,没有进项票,税额1209元,这个需要结转到8月份是吗?怎么做会计分录?
老师,9月份销项税额2万,进项税额3万,进项税额转出1000元,怎么写结转增值税的分录
老师,9月份进项税额543104.5元,进项税额转出1109.6元,没有收入,结转增值税的分录这么做对吗?
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
老师,如果9月份没有收入,还用做结转增值税的分录吗?
要做结转增值税的分录