你好,你是当月的还是跨月的?

请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
老师 你好 9月出纳开了一张纸质版普票,然后又红冲了,现在报税,电子税务局上带出的数字和金税盘上的数字不一样,电子税务局上没减红冲的数。怎么解决
邹老师你好!9月份纸质版普票开错,本来应该作废确红冲了。导致这个月电子税务局上带出来的数字比金税盘统计资料上的数字大,刚好就是红冲的那一笔数字,这个怎么报税
你好老师,想问一个问题 就是黑色税盘电子普通发票开错了需要红冲,但是税盘现在没有发票去,不能负数开具 这样的情况是要怎么继续红冲呢 是要领取电子普通发票之后再进行负数开具 还是可以去税务局进行电子普通发票红冲
在税务UK上。查询企业上季度开票的总数。增值税普票。开了一个正数,开了一个负数。另外一个情况就是。增值税普票4月份开了一个。然后5月份给他冲红了。电子税务局上只提取了。第1个开了正数的数字。其余的都没有提取上是怎么回事?
老师你好,boss直聘的招聘费,计入什么费用啊
我们投资公司投资对方公司持股20%,打款给对方公司全部资金打投资款还是分投资款和资本公积
老师你好,自助打印回单手续费360元一年,这个能计入手续费吗
老师,刚入职场感觉在财务共享中心一个办公室五十几人,很难交到真心朋友,出了校园,也不知道在国企哪些人是有关系有背景或者内心到底是什么样的角色
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
当月普通发票是直接作废就可以不用开红色的。
当月的普通发票
她已经开了红冲,是不是以电子税务局数据为准
你好,你税控盘上的数据是多少?
税控盘上的刚好比电子税务局上的少这笔红冲的数
你好,这样的话要手工更改税务局数据。
这样可以吗?上个月本来该作废,结果红冲了
你好!实际情况是可以的
这样比对不过吧?
你好,和你税控盘数据相同的话是能过去的。
好的,谢谢!
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