你好 进项 认证了 做应交税费应交增值税进项

一般纳税人购进物料如果收到的是普票的话是价税合计吗,收到专票用应交税费—应交增值税—进项税额吗
那开票的时候也是记 借 应收 贷 主营业务收入 贷 应交税费——未交增值税 吗? 如果,开票时 贷方写 应交税费——应交增值税 后面6月份缴税时,借方记 应交税费——未交增值税,这样的话,未交增值税余额会为负数,应交增值税这里也一直没有下账。
公司收到专票,如果上账没有认证的话,是不是应该记入应交税费应交增值税待认证进项税
老师,我收到了购物发票,如果记账的话,应该记为应交增值税一已交税金吧?
老师/:coffee,我们公司没有收入,收到了进项发票,我记账记在了“应交税费—待认证进项税额”里。 如果几个月内不会有收入的话,我需要把进项发票认证了,计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”里吗?
老师我给别的公司开了一批发票 税收编码就是劳务 但是对方非得要求开成金属类 这种的我对我有啥影响不
老师跨年的发票工程发票能作废吗?作废的话账务如何处理?
你好老师,如果公司要卖房产跟土地,税务系统漏了一个房产未录系统,他转让开发票开的出来吗 ,现在房管局系统跟税务系统信息是想通的吗?税务局查得到这个未录税务系统的这个房产吗
请问老师,小规模纳税人出口,不退说,开票开免税还是视同内销呢
企业备案里面同时有一般纳税人资格认定和一般纳税人简易征收认定。认定起止时间是一致的。这个是同时生效吗?
我们公司需要购买一些国外的软件和设备,这个有什么特别么?做账和国内采购有区别么?
老师,印花税缴纳后,更改合同了,印花税可以退吗
我净资产的数值是1000万,我要转20%股的话,我怎么确定转让价格?可以低于200万转股吗?
我们公司需要购买一些国外的软件和设备,这个有什么特别么?做账和国内采购有区别么?
老师、这张发票是10月28号开的,但是他备注是25年1月到二五年12月的费用,我要怎么录账呢?、我我要在十月份摊销 12个月吗?
如果没有认证的话怎么记账?
你好 应交税费待认证