你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税
老师,请问公司购买手机送给客户,增值税是属于进项税不能抵扣,还是属于视同销售呢? 《增值税暂行条例》里规定: 不得进项抵扣:用于简易计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。 视同销售:讲资产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人
老师请问,我们是房地产公司简易计税老项目,之前公司搞了促销送客户家电,购进的家电是普通发票,请问我这个怎么视同销售,因为简易计税不能抵扣增值税?
老师,对方是农产品免税公司,给我们开的是免税普票。我也是农业公司从他公司购了农产品,简易加工后售给别的单位,开的是销项电子普票,请问我能抵扣进项?抵扣多少?谢谢老师!
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
老师,请问一下我们物业公司,购买了一个厂房,请了一个建筑公司来给我们修建厂房,那建筑公司付给我们的水费我们是可以按简易计税方式缴纳的,那么我们收到的水费进项可以抵扣其他不是简易计税方式的销售收入吗?
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
如何在新版电子税务局变办税人
老师,我们公司交行开过一个户,但账套里没有体现,现在交行销户了,余额转到公司的账户中,做营业外收入吗?
郭老师,工程服务7月19日签的合同,工人是8月开始请的,我们8月开始买材料入场,8月开发票,我能9月申报预缴增值税和所得税吗
老师好,我们平台可有关于医疗科技公司方面的实操?请问这样公司当主管,可要注意哪些?没做过,不知可难?感谢
老板买了部手机,给项目打卡用,这个可以报销不
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?
附加税影响损益吗,收到2021年退的附加税如何做账
老师您好,公司的股东或者员工把汽车租给公司是需要给员工报个税的吧?可以无租金订合同吗?
我们给挖机工人打款按照临时工工资了。这个必须要他们给我们提供原件收据么 没有收据只报个税可以吗
这部分是买房子送的,家电不视用简易计税吧,还有购进发票我换成专票和普票有什么区别呢?
同学,简易计税专票和普票没有区别,都不能抵扣
那家电我要按13%重复再交一次税,我这就是双重税负了?
简易是不按13%税率的,同学,是5%
可是我这个是送的家电或物品,不是不动产
同学,这个可以计入销售费用-宣传费
这个要视同销售交增值税吗?
不用的同学这个就是销售费用