同学你好,如果没有收到货,可以先不开发票;

老师,上年12月公司做了笔装修款费用,但是今年某种原因,对方开不了票给我们,今年4月份企业汇算清缴的时候已经调增处理了,我这边4月的账是不是要做 借:应付账款 贷 :以前年度损益调整?
老师!今年预付给供应商的款,或者我们先收客户的款,开进发票和开出发票都是明年汇算清缴前要到吗?不到都要做纳税调增或调减?
老师!我们公司今年预付给供应商的货款,由于今年进项发票很多,让对方留着明年在开过来可以吗?汇算清缴时应该不用调增吧
老师,我们公司,今年新购置了一层办公楼,目前应该还在装修阶段,预计12月份搬进新办公楼。领导说是今年的进项发票过多,想要对方明年再给我们开发票。老师,这种可以吗?还是说,今年内,得让对方把发票开给我们?
您好,老师,我们去年有个其他应收款科目,是因为有张加油卡做招待了,对方给我们开了发票我们就冲其他应收款,现在发票不来了,就做了借管理费用,贷其他应收款,想把其他应收款科目平掉,然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额,那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗
老师,想问一下,我们劳务公司的,申报个税了几个月了,现在有一个人出现这种情况,我们要怎么解决问题呢?发的工资是2024年的工资,申报是在2025月4月申报的
老师!如果没收到货的话这笔预付款可以一直挂账上?汇算清缴也可以不用管?
同学你好 如果没收到货的话这笔预付款可以一直挂账上?汇算清缴也可以不用管?——是的;
哦!谢谢老师!像哪些往来款汇算清缴是需要注意的呢?
同学你好, 一般挂账超过3年的往来款在汇算时是需要处理的;
老师!我是小白,如果往来超过了三年那都该怎么处理呀?
同学你好,超过三年收不回的需要做坏账处理的;
那超过三年还没付的款呢?
同学你好,超过三年不付的转入营业外收入中;
老师!超过三年收不回的和超过三年不付的分别怎么写分录呢?
同学你好 收不回 借,信用减值损失 贷,坏账准备 借,坏账准备 贷,应收账款 不支付 借,应付账款 贷,营业外收入;
老师!借信用减值损失是什么科目呢?在借方是表示增加吗?
同学你好,借信用减值损失是什么科目呢?——损益类的损失,借方增加