借管理费用、租赁费贷应付账款。
计算并分摊应由本月负担的办公用房租金50 000元(上年向B公司预付本年办公用房租金600 000元,每月分摊50 000元)。 这个分录该怎么写
计提本月应负担的办公室费用,本月租金按半个月计算。用复式记账法怎么记?
上月计提费用,本月收到发票,但是发票上多开了几元钱,那我本月怎么记账,冲计提的金额不变?进项税额就是发票上的金额?倒计出应付账款吗?然后实际付的时候也是按实际付吗?
老师您好,上个月计算生产成本时,按照提供的原材料比例计算的成本,原材料有的多记了好多,最后剩余都成了负数了,有的少记了好多,是在原材料快用完时才发现的问题,如果还用全月平均法,是用实际剩余进行全月平均法,还是按账本剩余的来计算?
本月计提办公室电费分录,借管理费用水电费100(不含税),贷应付账款**公司。下个月收到专用发票并付款,怎么处理啊
老师没有工程施工的科目用什么代替
公司对公预付一笔货款给供应商,供应商也没开具发票,也没有收到货物,然后供应商联系不上了,后来就倒闭了,这个付款该怎么做账?
请问我公司销售合同,合同规定收到全款开具发票,但是目前只开了60%,货已发可以提前开票吗
世喜婴儿保温杯怎么开具发票
一般纳税人收到普票,做账需要价税分离还是全额入成本?小规模纳税人收到专票普票因为不能抵扣是要全额入成本,还是要价税分离?
一般纳税人,每月结转进项和销项进行抵扣,计入未交增值税,看余额,如果我要看已交的,需要多做一步分录到,已交增值税吗、有无权威整个完整的分录
老师,房地产开发企业老项目,出售土地转让权, 1、可否差额计税,5%,相关法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返还安置成本,是否扣除,相关法律哪些?
现在不是有跨区域安装的啊 这个预缴的增值税附加税+企业所得税 预缴的时候还有抵扣预缴的时候怎么做账啊,我们公司都是现金支付的 所以我一下子没想到这个 前期的预缴的都没做 上个月预缴的增值税抵扣了 我现在才想起来好像要做账的
我们公司7月份收到24年企业所得税汇算清缴的退税的钱100万,小企业会计准则,我该怎么做账。 1. 收到退税款项时 1,借:银行存款 100 万元 贷:所得税费用 100 万元 第2, 借:所得税费用 100 万元 贷:本年利润 100 万元 这样做对不对 您帮忙看看
你好老师,公司承担员工个税分录怎么写?
向客户提供维修服务 收取现金1600元用复式记账法怎么记?
借库存现金贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额。
计提办公室设备折旧2000元用复式记账法怎么记
借管理费用、折旧费贷累计折旧。