借管理费用、租赁费贷应付账款。

计算并分摊应由本月负担的办公用房租金50 000元(上年向B公司预付本年办公用房租金600 000元,每月分摊50 000元)。 这个分录该怎么写
计提本月应负担的办公室费用,本月租金按半个月计算。用复式记账法怎么记?
上月计提费用,本月收到发票,但是发票上多开了几元钱,那我本月怎么记账,冲计提的金额不变?进项税额就是发票上的金额?倒计出应付账款吗?然后实际付的时候也是按实际付吗?
老师您好,上个月计算生产成本时,按照提供的原材料比例计算的成本,原材料有的多记了好多,最后剩余都成了负数了,有的少记了好多,是在原材料快用完时才发现的问题,如果还用全月平均法,是用实际剩余进行全月平均法,还是按账本剩余的来计算?
本月计提办公室电费分录,借管理费用水电费100(不含税),贷应付账款**公司。下个月收到专用发票并付款,怎么处理啊
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
向客户提供维修服务 收取现金1600元用复式记账法怎么记?
借库存现金贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额。
计提办公室设备折旧2000元用复式记账法怎么记
借管理费用、折旧费贷累计折旧。